问题已解决
老师 承租方给我们转了312500的租赁款 我们计算错误 开具的是315000的发票 税款已经缴纳 跨年才发现错误发票 发票已红冲 账务处理应该怎么做
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速问速答关键是你的发票如果是增值税发票需要红冲,而红冲对方应该已经抵了进项。那么有以下四步:1、对方向税务在电子系统中提申请;2、税务认可;3、对方进项转出;4、你们发票红冲,并重新开票;
会计账务好做,通常过以前年度损益调整即可。
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
11/10 01:22
84785039
11/10 01:27
对方没有抵进项 他们分两笔给我们转款 一笔200000 一笔112500 对方要求我们开一张250000的发票 一张62500的发票 62500那张开错成65000
听风老师
11/10 01:30
借:以前年度损益调整 2500-对应税金
应交税费-应交增值税(销项税额) 对应税金
贷:银行存款 2500
你肯定是从系统里面开的票,65000这张发票要红冲仍然要走我刚说的那4步,只是对方不用转出进项税。
跟对方联系一下吧,好生去沟通,就可以了。