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老师,公司有研发支出的工资/社保,计提是借:研发支出-费用化支出-工资/社保 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 这样对着吗

84784982| 提问时间:11/11 13:41
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岁月静好老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
您好,对的,您的思路是正确的。
11/11 13:41
84784982
11/11 13:44
那支付时非研究人员和研究人员的会计分录要分开两笔做,还是直接做一笔:借应付职工薪酬-工资/社保(研究+非研究),贷:银行存款
岁月静好老师
11/11 13:45
您好,直接做一笔:借应付职工薪酬-工资/社保,贷:银行存款就可以。
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