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我们公司房租2万,我每月正常做摊销,但是这个月商场做活动,给商场转的8000元商场说这个要抵房租,还有之前交的10000元押金,商场说也抵房租了,然后我公司又给商场转了2000元,请问这我怎么记账呢?

84784969| 提问时间:11/11 18:32
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:管理费用-房租 20000 贷:银行存款 2000 其他应收款 10000 银行存款  8000 (给商场转的8000元)
11/11 18:33
84784969
11/11 18:49
那我这8000本来是收入,提现不出来啊,10000万的押金也得提现一下吧
小菲老师
11/11 18:56
同学,你好 8000本来是收入 借:应收账款8000 贷:主营业务收入 应交税费 借:管理费用-房租 20000 贷:银行存款 2000 其他应收款 10000 (这个就是押金) 应收账款8000
84784969
11/12 05:53
那我平时每月还正常做摊销吗?借,管理费用(房租),贷,长期待摊费用,这样岂不是管理费用记了2遍,重复了
小菲老师
11/12 06:28
同学,你好 如果你之前已经做了 借:长期待摊费用 20000 贷:银行存款 2000 其他应收款 10000 (这个就是押金) 应收账款8000
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