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老师,我们现在做10月份的账,应付账款是9月的货款,账是对完了,发票有的是11月开的,我是不是要把11月开的发票这部分做到11月里边呢

84785036| 提问时间:11/11 21:53
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
您好,对的,这个是要把11月开的发票这部分做到11月里边
11/11 21:53
84785036
11/11 21:55
那需要做暂估入库吗,账是对完了的,只是发票有的少部分是11月才开给我们
小锁老师
11/11 21:55
您好,那部分正常做暂估入库就可以的
84785036
11/11 22:25
暂估这部分分录不做进项税对吧老师
84785036
11/11 22:27
具体分录怎么写呢,我用的是金蝶精斗云3.0关联了进销存,我们是在进销存里边先做入库,然后直接在云会计里边生成凭证
小锁老师
11/11 22:50
 暂估的话,暂估材料和库存,不暂估进项税
84785036
11/11 23:05
老师,我们还有9月份的销售,做进销存是不是要按照销售数据录入,发票是11月份才开的,我确认收入也要暂估吗
小锁老师
11/11 23:06
嗯对,这个的话也是需要暂估的
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