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老师,你好,请问如果去年7月增值税收入跟账上一致,但是税额比实际多报了2万(不开发票收入税额多),请问要怎么处理
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速问速答你好!如果增值税税额多报了,可以在下个纳税申报期间申报时进行调整,即在应纳税额中扣除这2万元过多报的部分。同时,确保相关会计凭证和账目调整到位,保持账务的准确性。如果不确定具体操作,可以参考最近的税务规定或咨询税务局的具体指导。
2024 11/12 09:17
老师,你好,请问如果去年7月增值税收入跟账上一致,但是税额比实际多报了2万(不开发票收入税额多),请问要怎么处理
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