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高企22年12月购入固资50万,(一次性扣除50+加计扣除50万)23年实际折旧10万。汇算时纳税调增怎么调

84785046| 提问时间:11/12 09:23
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个就是填入到一次扣除的那张表里面固定资产。折旧里面有一行就是一次扣除的。
11/12 09:24
宋生老师
11/12 09:25
你说的加计扣除是研发费用加计扣除,对不对?
84785046
11/12 09:25
金额怎么算 是调50-10还是100-10
宋生老师
11/12 09:26
你好,你可以扣除90万了
84785046
11/12 09:29
是加计扣除 不明白 ,第二年调增多少
84785046
11/12 09:30
并且第二年的10万 也没有计提。
宋生老师
11/12 13:59
你好,你是做研发,然后加计扣除对不对
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