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老师,我公司开具的技术服务费发票在报增值税时不属于货物也不属于劳务,这个怎么填

84785041| 提问时间:11/12 13:28
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堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好!技术服务费发票在报增值税时应该归类为“服务”类别。在填报增值税申报表时,应选择“服务、不动产和无形资产”相关栏目进行填报。这样处理就可以了。
11/12 13:30
84785041
11/12 13:32
但是主表那里非要填
堂堂老师
11/12 13:36
在增值税主表中,技术服务费通常应填写在“销售服务、不动产和无形资产”这一栏。确保信息填写准确,按照发票的内容和税务规定来操作。这样应该没问题。
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