问题已解决
长期待摊按不含税入账,做了进账,部分未付款也做了入了长期待摊费用,做了进账,按其他应付款挂账,现在其他应付款部分是不含税,付款又是含税,差额是税金账怎么做平?
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速问速答你好,专票借应交税费-应交增值税-进项税额
11/12 13:51
84784993
11/12 13:52
老师,前期税都做进去了
84784993
11/12 13:53
进账前面都做了
波德老师
11/12 13:56
借长期待摊费用 应交税费-应交增值税-进项税额贷其他应付款 这样账能平
84784993
11/12 14:16
那长期待摊金额是估的入账,现在发票回来了金额不对,怎么做账呢?
而且都已经按月计提了
波德老师
11/12 14:17
原来怎么做的怎么冲 再按发票重新入
84784993
11/12 14:18
哦哦,按月摊销的也全部冲掉吗?
波德老师
11/12 14:19
可以冲掉,不冲掉不到票摊销进入管理费用税务局也不认可
84784993
11/12 14:20
好的,谢谢老师
波德老师
11/12 14:22
不客气,祝你工作顺利,生活愉快,期待五星好评,谢谢。