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麻烦问下比如9月有张开票,但是10月红冲了,是不是申报3季度增值税这个税不能减对吗?

84784966| 提问时间:11/12 14:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样子的
11/12 14:21
84784966
11/12 14:24
我的意思是比如9月开票金额1万,税1百,是不是3季度申报增值税要按照全额交,红冲的1百不能减
家权老师
11/12 14:25
是的,就是那样申报的
84784966
11/12 14:27
那意思是我红冲的不管怎样都要按照开票的全额交,是吗?那红冲不是没有意义
家权老师
11/12 14:29
红冲是减少全年的销售收入
84784966
11/12 14:30
那麻烦问下我红冲,对应的税费这块怎么处理
家权老师
11/12 14:33
红冲减少了10月的销项税呀
84784966
11/12 14:37
那比如10月开票2万,税2百,4季度申报的时候是不是收入就自动减1万,只按照收入的1万交呢?
家权老师
11/12 14:39
是的,就是冲10月开票的收入和税金
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