问题已解决

我这边是施工单位,给业主拆迁,拆迁下来的东西归我公司处理,打了一部分钱给业主,业主给我开票残值清除服务,我要怎么做分录

84785005| 提问时间:11/12 15:18
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暖暖老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
你好,业务给我们的我们做成本,收到的钱我们做收入
11/12 15:21
84785005
11/12 15:24
借贷分录怎么做呢
暖暖老师
11/12 15:26
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税 收到发票 借主营业务成本 贷
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