问题已解决
请问当月收到红字发票怎么处理
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速问速答那么2张发票都不需要做账
2024 11/12 16:00
84784972
2024 11/12 16:02
会影响这个月的正常申报税吗
家权老师
2024 11/12 16:04
只做正常的发票就行了哈,不影响报税
84784972
2024 11/12 16:05
好的,谢谢
家权老师
2024 11/12 16:07
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。
84784972
2024 11/12 16:11
老师,跨月红字发票是不是还需要做进项税额转出
家权老师
2024 11/12 16:12
是的,就是那样子的
84784972
2024 11/12 16:35
就是要调账,不影响报税
家权老师
2024 11/12 16:36
是的,
借:进项税
贷:进项税转出
84784972
2024 11/12 16:52
老师,一张23年12月的进项票这个月拿来认证抵扣,账务怎么做?
84784972
2024 11/12 16:53
款项去年12月已付,税这个月抵
家权老师
2024 11/12 16:53
意思是当时没做账?为啥不做账呢?
84784972
2024 11/12 17:08
进项票多,抵不完
家权老师
2024 11/12 17:10
成本费用也得正常做账呀,只是未认证的进项计入应交税费-待认证进项,会计做账是权责发生制
84784972
2024 11/12 17:10
这家公司的账之前是请人外账,说是凭证单据搬家都找不到了
84784972
2024 11/12 17:11
能确定的是发票的款项已经付过了
家权老师
2024 11/12 17:13
借:利润分配-未分配利润
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款等
84784972
2024 11/12 17:15
为什么挂?借:利润分配–未分配利润
家权老师
2024 11/12 17:18
本来当年就应该计入成本费用,跨年了只能直接调整利润了呀
84784972
2024 11/12 17:19
假设23年12月付款收到票,挂的是
借:库存商品
贷:应收账款/银行存款
84784972
2024 11/12 17:19
现在抵税也要像您这么做账吗?
家权老师
2024 11/12 17:21
那个商品在今年销售的,去年没销售,可以直接做
借:库存商品
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款等