问题已解决

老师,如果我冲上个月管理费用时,分录是贷:管理费用 100,那我结转损益的时候,是借:本年利润-100,贷:管理费用-100吗?还是借:本年利润100,贷管理费用100?

84785001| 提问时间:11/12 22:35
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,借:管理费用100 贷:本年利润100 不过我们一般要写 借:管理费用 -100 (要写在借方负,不写贷方正,损益写在贷方在结转本年利润会出错)
11/12 22:37
84785001
11/13 13:30
那我已经写在了贷方,怎么办呢?我现在本年利润就是出错了,怎么调都好像调不了,必须要把那张冲上月管理费用的凭证纠正过来才行吗?
廖君老师
11/13 13:31
您好,还是去把那个分录更正下,这都是工作经验,我也是踩过坑才发现不能写贷方
84785001
11/13 13:31
我能不能不改那张方向写错的凭证,直接在期末调整的了呢?我现在贷管理费用-100,本年利润就一直相差100块
84785001
11/13 13:33
好的,谢谢老师!每次看到是你回复,就觉得很安心!谢谢老师!
廖君老师
11/13 13:36
朋友您好,还是去更正原来那个分录合适,因为我们要把贷方金额消除
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~