问题已解决
老师,如果我冲上个月管理费用时,分录是贷:管理费用 100,那我结转损益的时候,是借:本年利润-100,贷:管理费用-100吗?还是借:本年利润100,贷管理费用100?
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速问速答您好,借:管理费用100 贷:本年利润100
不过我们一般要写
借:管理费用 -100 (要写在借方负,不写贷方正,损益写在贷方在结转本年利润会出错)
11/12 22:37
84785001
11/13 13:30
那我已经写在了贷方,怎么办呢?我现在本年利润就是出错了,怎么调都好像调不了,必须要把那张冲上月管理费用的凭证纠正过来才行吗?
廖君老师
11/13 13:31
您好,还是去把那个分录更正下,这都是工作经验,我也是踩过坑才发现不能写贷方
84785001
11/13 13:31
我能不能不改那张方向写错的凭证,直接在期末调整的了呢?我现在贷管理费用-100,本年利润就一直相差100块
84785001
11/13 13:33
好的,谢谢老师!每次看到是你回复,就觉得很安心!谢谢老师!
廖君老师
11/13 13:36
朋友您好,还是去更正原来那个分录合适,因为我们要把贷方金额消除