问题已解决
比如9月出库 100 10月出库 20 9月收到80 10月收到款项40 11月开具发票 30 10月开具发票 90 这样的怎么入账
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速问速答你好,这个你出库,但是没有确认收入的时候,可以先借发出商品,贷库存商品。等你确认收入的时候再结转成本。
11/13 16:32
84784983
11/13 16:35
没有发出商品这个科目啊,
宋生老师
11/13 16:35
你好,你可以借库存商品-发出商品,贷,库存商品-在库。
84784983
11/13 16:38
9月出库 借应收100 贷收入100 10月同理
由于10月银行收款11月开具发票 就统一在11月做账 借银行存款120 贷应收120 10月就不做分录 错误吗?
宋生老师
11/13 16:39
你好,你要确认收入啊开票,开票有确认收入就可以了,你上面的凭证没问题,只是少了一个确认收入的环节。
84784983
11/13 16:40
有简单点的吗?不弄复杂的,
宋生老师
11/13 16:41
你好,你这个本身已经跨月份了,只能这样做。除非你就出货的时候先不做,等开票的时候一起做。
84784983
11/13 16:41
9月出库的时候已经确认收入 借 应收账款 贷 主营业务收入啊
宋生老师
11/13 16:42
你好,你9月你已经确认收入,然后11月又要开发票确认收入,所以你不知道怎么做是吗?
84784983
11/13 16:42
直接不管银行收款和开具发票的时间,统一在最后的月份冲应收 借银行存款
宋生老师
11/13 16:43
你好,你这样银行账是对不上的。
84784983
11/13 16:43
不知道怎么弄,开发票是在11月,银行收款10月 ,出库单在9月,不知道怎么做了
宋生老师
11/13 16:44
你好,上面说了呀,你9月的时候就借发出商品,贷库存商品。
10月借,银行存款,贷,预收账款。
11月借预收账款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
然后再借主营业务成本,贷,库存商品
84784983
11/13 16:50
好的,明白了,理顺了,那还有没有开具发票的呢,只有出库单9月 10月银行收款 ,后面也不开具发票了
84784983
11/13 16:51
还有我们系统里没有预收账款和发出商品这2个科目,
宋生老师
11/13 16:53
你好,你确认不开发票了,在出货的时候就要确认收入。
宋生老师
11/13 16:53
你没有预收账款可以用应收账款。这个上面说了你可以计入库存商品,发出商品做2级科目。