问题已解决
老师好,请问我更正去年的增值税纳税申报表(更正后主表的23行应纳税额减征额比原来多了),请问要怎么做账呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答老师正在计算中,请同学耐心等待哦
11/14 01:36
朴老师
11/14 06:41
更正增值税纳税申报表致应纳税额减征额比原来多,要根据具体原因做账。
若是符合减免税政策前期未足额确认减免,补做:
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:其他收益(或营业外收入)
若是税控设备及技术维护费抵减增值税前期未足额抵减,补做:
借:应交税费——应交增值税(减免税额)
贷:管理费用
若是因退货等原因调整涉及此变化,要先冲减销售收入及销项税额,再根据具体影响调整应纳税额减征额相关账务。