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老师好,请问我更正去年的增值税纳税申报表(更正后主表的23行应纳税额减征额比原来多了),请问要怎么做账呢

84785004| 提问时间:11/14 00:54
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
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11/14 01:36
朴老师
11/14 06:41
更正增值税纳税申报表致应纳税额减征额比原来多,要根据具体原因做账。 若是符合减免税政策前期未足额确认减免,补做: 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:其他收益(或营业外收入) 若是税控设备及技术维护费抵减增值税前期未足额抵减,补做: 借:应交税费——应交增值税(减免税额) 贷:管理费用 若是因退货等原因调整涉及此变化,要先冲减销售收入及销项税额,再根据具体影响调整应纳税额减征额相关账务。
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