问题已解决
老师,您好!我们是生产企业,上个月外购了一些配件出口,做了进项税额转出,我这个月在申报增值税的时候,那个进项税额转出,是选免税项目用还是选那个免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出呢
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速问速答你好,你出口是免税的,是不是?
11/14 10:57
84785034
11/14 10:58
是的,商品的退税率是13,但是我们是外购的,不符合退税条件
宋生老师
11/14 11:02
你好,你这个选免抵退税办法不得抵扣的进项税额转出
84785034
11/14 11:03
我刚开始是选的这个,但是我现在准备申报我们7月份出口的货物的退税,然后出现这个提示
84785034
11/14 11:04
自检的时候出现这个提示
宋生老师
11/14 11:10
企业申报数据存在汇总表不得免征抵扣税额与增值税纳税申报表差异的原因可能包括以下几点:
进项税额与销项税额不匹配:如果进项税额与销项税额不匹配,可能会导致申报数据异常。这可能是由于购进货物或服务的进项税额未能正确计入,或者销售收入的销项税额计算错误。
进项税额来源不明:如果进项税额的来源不明确,可能会导致税务机关对申报数据的真实性产生怀疑。企业需要提供详细的购进合同和发票等证明材料,以证明进项税额的合法性和真实性。
抵扣凭证存在问题:如果抵扣凭证存在问题,如凭证不完整、不合法或与实际业务不符,也会导致申报数据异常。企业需要提供完整的抵扣凭证原件或复印件等证明材料
宋生老师
11/14 11:10
你可以问一下当地12366。
84785034
11/14 11:20
就是这个提示,和我申报的这个增值税进项税额转出填写的那个位置没有关系吗
宋生老师
11/14 11:26
跟这个没什么关系的。
84785034
11/14 11:28
哦,好的,谢谢啦!
宋生老师
11/14 11:30
你好,不用客气的了。
84785034
11/14 11:34
我看了一下,这个差异的金额,是因为我们之前也有不符合退税的情况,申报增值税的时候做了进项税额转出,但是退税申报表汇总表的进项税额转出的累计金额是0,那我这个要怎样处理呢
宋生老师
11/14 11:36
你好,这个你要去更正申报表