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您好,建筑业一般纳税人企业,之前暂估的人工,材料费后期开来票,和暂估直间多开了,或者少开了怎么做账务处理?
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速问速答发票金额与暂估金额一致时,先冲销暂估分录,再按发票金额重新记账。
发票金额大于暂估金额,先冲销暂估,再按发票金额记账,差额增加工程成本。
发票金额小于暂估金额,先冲销暂估,再按发票金额记账,差额冲减工程成本。
11/15 09:28
您好,建筑业一般纳税人企业,之前暂估的人工,材料费后期开来票,和暂估直间多开了,或者少开了怎么做账务处理?
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