问题已解决
老师,我想问一下 一般纳税人 我10月份已抵扣了一份发票,现在对方冲红了,我这边要怎么做账务处理?
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速问速答你好,你当时是怎么做的凭证
11/15 11:52
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11/15 11:53
入了进项税额,已抵扣了
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11/15 11:54
现在对方要我确认红字信息表
宋生老师
11/15 11:55
你好是啊,确认红字信息表才能开红字发票。
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11/15 11:56
是谁开红字发票?
宋生老师
11/15 11:56
你好,当时的发票是谁开出来的?就由谁开红字发票。
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11/15 11:57
购买方开吗?然后我这边怎么入账?
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11/15 11:58
之前的发票我已抵扣了哦
宋生老师
11/15 11:58
你好是对方开的,销售方开。
宋生老师
11/15 11:58
你拿到红字发票你就做进项转出。
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11/15 11:59
具体怎么做?
宋生老师
11/15 12:00
你好你当时拿到蓝字发票怎么做的凭证?
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11/15 12:04
我入了进项税额的
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11/15 12:09
那么我报税时要怎么做转出?
宋生老师
11/15 13:20
你好这个你拿到红字发票在申报的时候,附表二和主表进项税额转出里面填写。
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11/15 13:22
会导致多交税吗
宋生老师
11/15 13:23
你好,你要勾选其他的进项来抵扣,不然的话确实会要多交一些税。