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小规模纳税人(技术服务公司)30万元以内免税开出普票: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交小规模增值税 月末: 借:应交税费—应交小规模增值税 贷:营业外收入 这样做账对吗?还是可以直接做账借:应收账款(价税合计) 贷:主营业务收入(价税合计) 麻烦请教一下现在怎么做账?谢谢

84785030| 提问时间:11/15 15:11
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陈珊老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师,初级会计师
同学您好,把应交税费—应交小规模增值税 改成应交税费—应交增值税(减免税款)更好,其他没有问题
11/15 15:13
84785030
11/15 15:25
老师,就是按照前面写的分录,把应交税费—应交小规模增值税 改成应交税费—应交增值税(减免税款)就行,是吗?后面写的分录不对,是吗?
陈珊老师
11/15 15:51
同学您好,是这样的
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