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9月的增值税已缴纳,更正后有多缴额,本期可以抵减吗?

84784950| 提问时间:11/15 16:23
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,可以的,可以抵减
11/15 16:24
84784950
11/15 16:24
怎么操作?
宋生老师
11/15 16:25
你好,你更正之后然后再申报,它就会自动抵减的呀,不需要你自己去做。
84784950
11/15 16:27
没有哦,我这个月都又缴纳10月的啦,没有抵减
宋生老师
11/15 16:29
你好,那你9月份多付的是在哪一个上面?哪一行体现的?
84784950
11/15 16:31
9月份已经缴纳税费了,然后我又更正申报,才发现多缴的,是因为填的数据有误,多申报了
宋生老师
11/15 16:32
你好对的,你更正申报了,然后他不是有一个新的更正申报的表吗?他就会体现出这个多交的部分
84784950
11/15 16:34
申报表没有提现哦
宋生老师
11/15 16:35
你好,如果没有提现的话,你这个表填的有问题。因为你已经预交过了。更正的时候你要把你之前交的部分填上去。
84784950
11/15 16:43
这个我不知道了,反正申报表里没有体现,但是他又说可以退税
宋生老师
11/15 16:44
你好,谁说可以退税?税务局说的吗?如果税务局说的话,你直接问他要怎么操作? 因为正常来说是要你在系统上面的申报表有体现多交了他才会可以退税的
84784950
11/15 16:48
这里显示可以退
84784950
11/15 16:49
税务局系统里面
宋生老师
11/15 16:49
你好,你直接点击退税就可以了。
84784950
11/15 16:50
退税有点麻烦,我想直接抵减
宋生老师
11/15 16:52
你好,你如果想理解,你要去找管理员才行。
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