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老师你好 用友跨月返结账怎么操作

84785034| 提问时间:11/18 13:46
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,反结账在用友财务软件中非常简单,只需要点击“系统管理—高级财务—反结账”就可以进入反结账操作页面。在反结账页面中,首先需要选择反结账的年份和月份,然后点击“反结账”按钮即可。
11/18 13:46
84785034
11/18 13:50
老师 这上面没有高级财务
宋生老师
11/18 13:51
你好,你用的是哪一个版本?我看一下我知不知道?因为用友的话也有很多版本的。
84785034
11/18 13:56
用友%2b版本:16.500
宋生老师
11/18 13:58
依次点击“期末处理”→“结账”,找到需反结账的月份,按ctrl+shift+f6组合键激活反结账功能, 你按这个来操作看行不行
84785034
11/18 14:02
老师我想改7月份重复录入的采购入库单 反结账到7月 能直接修改么?
宋生老师
11/18 14:03
你好,修改是可以修改的。这个不用担心。
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