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前期发票没来做的暂估费用,现在发票来了做回转还是冲销凭证?具体怎么做?
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速问速答暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商 不含税
正常结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商 价税合计
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
11/18 14:22
84784947
11/18 14:23
费用类的,现在做回转还是冲销凭证?
家权老师
11/18 14:24
一样的做账思路,不需要冲费用了
84784947
11/18 14:27
原来借:管理费用1000 贷:银行存款1000
现在13%专票来了怎么做?
家权老师
11/18 14:28
借:应交税费-增值税-进项
借:管理费用 负数
84784947
11/18 14:31
前期做的暂估,要做回转?
家权老师
11/18 14:31
直接冲增值税就行了哈