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已经入了暂估,现在是要结转成本,成本是贷库存商品A,还是贷暂估呢?

84784967| 提问时间:11/18 15:43
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
 成本是贷库存商品A
11/18 15:44
84784967
11/18 15:52
这样,库存商品~A就是负数,会有风险吗?
家权老师
11/18 15:56
为啥会出现负数呢?暂估的多少就结转多少成本?
84784967
11/18 16:00
因为我们没有库存商品,购买过来的商品已经卖出去了,销项发票也开出去了,但是进项发票还没有 到,我给我给进来的商品做了暂估入库,我们的库存商品是0,
84784967
11/18 16:01
结转后,库存商品就是负数
家权老师
11/18 16:02
那个跟进项发票是否到无关,你暂估入库多少就结转多少金额成本
84784967
11/18 16:03
我们没有库存商品呀,
84784967
11/18 16:04
结转出去不是成负数了吗
家权老师
11/18 16:07
齐了怪了,那么你怎么暂估的?暂估的借方不库存商品?
84784967
11/18 16:15
借:库存商品~暂估入库 贷:应付账款~A公司
家权老师
11/18 16:18
那么就冲库存商品~暂估入库,到主营业务成本
84784967
11/18 17:34
等一下发票到了怎么冲
家权老师
11/18 17:36
暂估入库  借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/主营业务成本(暂估差额)  应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
84784967
11/19 09:32
老师您好!太复杂了我脑子转不过来,我这样做可以吗, 借:库存商品~暂估入库, 贷:应付账款~供应商。 结转成本就暂时让库存商品为负数 到发票了 把暂估冲掉,按正常入账,库存商品的负数就平了。这样可以吗?
家权老师
11/19 09:33
很简单都是分步骤做分录,你发生了哪笔业务就做那个。不是一次性把几笔分录都做
84784967
11/19 09:35
发票没到怎么知道不含税金额是多少呢
家权老师
11/19 09:38
对方要提供送货单的呀,那个单据上就有价格
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