问题已解决
老师您好,整理之前的账,有客户打的货款没开票我现在怎么做
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速问速答您好,这是确认未开票收入,增值税附表1在第5和6列申报未开票收入,现在就是把收入补在本期
11/18 21:08
84785022
11/18 21:09
增值税跟开票的税率是一样的吗
廖君老师
11/18 21:11
您好,不管是开票还是未开票,增值税税率是一样的
84785022
11/18 21:12
可不可以挂别的科目,不算货款
84785022
11/18 21:13
只是一笔打款
廖君老师
11/18 21:21
您好,那是什么款了,我想写分录但不知道什么业务写不出来
84785022
11/18 21:23
属于技术服务类的,无票收入怎么提现税率
廖君老师
11/18 21:24
哦哦,也一样的收入
只是附表1第5和6列填在6%税率那一行
84785022
11/18 21:27
这个没显示税率
廖君老师
11/18 21:31
您好,这是主表,收入申报在增值税附表1的第5和6列
84785022
11/18 21:38
老师是这个位置对吗,销售额是不含税的金额,销项税额就是要交税的金额,对吗?这两笔分录我该怎么写
廖君老师
11/18 21:39
您好,是的,是这里申报,
借:应收 贷:其他业务收入 销项税