问题已解决

老师,我们有一些已经支付但尚未开回发票的支出,老板想先确认为费用,请问预提费用的分录要怎么做?

84784965| 提问时间:11/18 23:34
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微微老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,税务师
你好,借:XX费用 贷:应付账款-暂估
11/18 23:35
84784965
11/18 23:49
老师,我们已经支付了,不是贷银行存款或现金吗?
微微老师
11/19 18:23
你好,你付款做借:预付账款,等收到发票冲即可
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