问题已解决
我们统一帮员工订餐,先收了员工钱到公司公户,月底餐馆给出结算单给公司,公司公对公支付给餐馆,请问这前后业务该怎么做分录入账?
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速问速答收到员工餐费
借:银行存款
贷:其他应付款 - 员工餐费
支付餐馆费用
借:其他应付款 - 员工餐费
贷:银行存款
11/19 12:31
84784997
11/19 12:44
我司结算给餐馆的钱有时高于或者低于员工打款给公司的钱,这个差额又要怎么处理呢?
朴老师
11/19 12:46
同学你好
为啥会有差额呢
84784997
11/19 12:51
收多的机率比较少,可能因为员工离职或者一些特殊情况公司没收到员工打给公司饭钱,产生差额
朴老师
11/19 12:53
同学你好
计入营业外
朴老师
11/19 12:53
或者计入福利费也可以
84784997
11/19 12:56
借管理费用/营业收支出,贷银行存款。对吗?
朴老师
11/19 12:58
对的
是这样做分录