问题已解决
请问老师,当月交增值税的时候,进项税多,抵扣过后不需要交税的,是不是做这样一笔分录,借:应交税费—未交增值税,,,贷:应交税费—转出多交增值税,这个数额是本月抵扣进项之后留抵的税额是吗?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,可以的不过按照现在的会计制度的要求,这种情况下你可以不用做凭证。在申报表上面留底就可以了。
11/19 14:58
84785018
11/19 14:59
我们公司现在每个月都不用交增值税的,进项太多,之前每个月我都没做交税的分录,不写也行吗?等到交税的时候再写?
宋生老师
11/19 15:00
你好,是的,不写也是可以的。
84785018
11/19 15:02
公司目前一直处于亏损的状态,存货太多,又销售不出去,像我们这种连续半年进项税太多,税务局会不会重点查?
宋生老师
11/19 15:03
你好,这个风险确实是比较大。