问题已解决

拿到发票,借:应交税费,借:管理费用,贷:银行存款对吗,?那这样是不是应交税费一直在借方了?

84784964| 提问时间:11/19 19:15
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
是收到的专票吗?是这样做 抵扣的时候结转了就可以
11/19 19:15
84784964
11/19 20:04
结转分录咋做?
朴老师
11/19 20:05
 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784964
11/19 20:10
为什么是转出未交啊,我不是都交了吗?
84784964
11/19 20:10
我抵扣掉的做什么分录?没抵扣掉的做什么分录?
朴老师
11/19 20:12
这个不是说你没交 这个只是一个过渡科目 上面都有分录 进项大于销项和进项小于销项的都有
84784964
11/19 20:16
抵扣是哪个?没抵扣是哪个?
朴老师
11/19 20:18
不抵扣就是挂着进项 啥也不做 抵扣就是上面给你的分录
84784964
11/19 21:05
抵扣我知道了,为什么还要分大于,抵扣完做完结转了,还要做大于或者小于的分录吗
朴老师
11/19 21:09
因为金额不一样科目的余额方向不一样
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