问题已解决

老师,公司支付了一些费用,但是没有发票,想先做预提费用,回头再找发票,请问预提费的分录应该怎么做?

84784965| 提问时间:11/19 22:24
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小愛老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,两种方法 1.已经支付了就不能预提了,直接做费用,借成本费用类 贷银行存款,等发票来了附到后面。 2.先挂到预付,借预付账款 贷银行存款。有发票了冲,借成本费用类 贷预付账款
11/19 22:27
84784965
11/19 22:32
那如果11月份确认的费用,12月份发票才来,日期不一致可以吗老师
小愛老师
11/19 22:35
您好,可以的,计量是按权责发生制,发票迟后是可以的
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