问题已解决

#提问#请问老师洗浴中心前期先入库5000未开票未付款做了借低值易耗品,贷应付账款,现在开来发票10000票并付了款,但后期的还未入库,那就是做借应付账款10000,贷银行存款10000,后期的拿来入库单再做低值易耗品5000,贷应付账款5000,老师这样对吗?弄不清谢谢

84784979| 提问时间:11/20 10:17
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 分录是可以的
11/20 10:18
84784979
11/20 10:19
老师还有入库的东西跟发票开的不一样,入库的都是洗浴用品,但发票开的食品,这怎么做?
小菲老师
11/20 10:20
同学,你好 那不可以的
84784979
11/20 10:42
老师那按啥弄,按票吧实物不对,按实际吗票不对,最重要这洗浴用品跟食品走的科目也不一样啊,这怎弄?
小菲老师
11/20 10:43
同学,你好 发票和食物要一致的,发票不对,需要对方重开
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