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老师计提工资:借 管理费用--工资 贷 应付职工薪酬--工资--(员工姓名)这样没错吧?

84784977| 提问时间:11/20 11:14
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文文老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
可以,可以这样处理
11/20 11:15
84784977
11/20 11:20
可是如果员工的次奖金,不是月度 季度那些奖金,我是不是也可以跟工资一样,作为成本费用?那这个奖金跟工资是不是一起出个税?
文文老师
11/20 11:23
可以跟工资一样,作为成本费用 这个奖金跟工资一起出个税
84784977
11/20 11:24
因为奖金跟工资不是一起发的,所以这个要合并还是怎样?如果合并的话该怎么合并?
文文老师
11/20 11:25
奖金并入发放的当月工资
84784977
11/20 11:29
意思就是发工资的时候,谁当月发过单次的奖金,然后做账的时候跟他的工资并入到一起,是这样的吗?
文文老师
11/20 11:32
是的,你的理解是对的。
84784977
11/20 11:34
好的,谢谢老师
84784977
11/20 11:34
如果给对公转账不是营业收入,该怎么正确的转?最好怎么转?这个是银行的贷款,但是对公需要往外转钱。只有进账了才能出啊,要不然资金不够
文文老师
11/20 11:37
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