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你好,初期其他应收款没有余额,老师我是7月建账的,发放6月工资,我扣6月的其他应收款,又计提7月社保其他应收款这样对吗,

84784997| 提问时间:11/20 11:28
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
是的,就是那样做的
11/20 11:29
84784997
11/20 11:36
老师我做账务是对吗,到9月社保涨了,我其他应收款有余额
家权老师
11/20 11:38
以后发工资时补扣社保就是
84784997
11/20 11:38
9月发放8月工资,社保其他应收款是2012,9月缴纳社保有其他应收款2156,有余额144这样对吗
家权老师
11/20 11:38
以后月份发工资时补扣144元就是了
84784997
11/20 11:41
老师到10月社保又涨了2200,又多44元,而发放9月工资社保其他应收款是2156,怎么处理
84784997
11/20 11:41
11月的账务处理借和贷怎么做处理
家权老师
11/20 11:42
一样的,发工资时补扣44元。
84784997
11/20 11:42
每个月结账,其他应收款社保没有余额吗
家权老师
11/20 11:43
没有扣回的就有余额,很正常的,补扣了就没有了
84784997
11/20 11:45
我现在交11月社保计提其他应收款,下一月发放工资,扣11月社保其他应收款,12月社保其他应收款不是有余额吗不是一直有余额吗
84784997
11/20 11:46
我现在11月就有余额188,我怎么处理做账务,怎么冲减吗
家权老师
11/20 11:46
有余额横正常呀。扣了没交,或者补交了没扣
84784997
11/20 11:47
我现在怎么处理188
84784997
11/20 11:48
我就是不知道怎么做
家权老师
11/20 11:52
关键是现在是什么情况? 扣了没交费,或者补交了没扣?
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