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老师,上游厂家给的赠品,相当于返利,不给我们开票,我们入库的时候怎么入账做分录,销售的时候怎么做分录

84784970| 提问时间:11/20 13:56
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:库存商品 贷:营业外收入 出售 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 贷:库存商品
11/20 13:57
84784970
11/20 13:59
赠品也没有金额,怎么入账,也不开发票的,工厂给我们算是赠品,但我们是当主品销售的
小菲老师
11/20 14:02
同学,你好 按照公允价值入账
84784970
11/20 14:02
之前问一个老师怎么说按照0入账
小菲老师
11/20 14:02
同学,你好 金额为0 ,入不了帐
84784970
11/20 14:03
我们怎么知道公允价值
小菲老师
11/20 14:03
同学,你好 就是你平常采购的价格
84784970
11/20 14:03
销售的时候也按照公允价值去结转吗
小菲老师
11/20 14:04
同学,你好 成本结转的金额一致的
84784970
11/20 14:04
这个不行吧,我们按公允价值入账,也没有钱,抵扣不了所得税成本不是
小菲老师
11/20 14:04
同学,你好 是,抵扣不了
84784970
11/20 14:05
按照你的分录,营业外收入,主营业务收入,得申报两次所得税收入
小菲老师
11/20 14:06
同学,你好 成本可以抵扣一次 总的是缴纳一次收入
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