问题已解决

老师,我们是一般纳税人,当月的购进的进项票,我想留到下个月抵扣,借:原材料 应交税费-待抵扣进项税 贷:应付账款,这样做分录对吗

84785026| 提问时间:11/20 15:07
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,可以的,你这个没问题。
11/20 15:09
84785026
11/20 15:13
老师,同样的是想到下个月抵扣的情况,我做 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付账款,到月底的时候做一笔借:应交税费-待抵扣进项税,贷应交税费-应交增值税(进项税),这个办法可以吗
宋生老师
11/20 15:16
你好,你如果已经认证了,就按下面的这个凭证。
84785026
11/21 08:40
老师,我是按照第一种情况做的,那我下个月认证抵扣了应该怎么做分录
宋生老师
11/21 08:40
你好,已经做过进项税额了,就不需要再另外再做了。
84785026
11/21 08:41
那我还需要把待抵扣进项税给转出来吗
宋生老师
11/21 08:42
你好,你是第一次没有。认证的时候就做了第一个,然后月底做了第二个。 第二个月在认证的时候再转到进项税里面,就做第二个分录相反的就好了。
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