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一般纳税人商贸公司,先开销项票,次月再开进项发票,如何抵扣纳税

84785036| 提问时间:11/20 20:21
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好, 只能暂估成本,利润部分能扣这个成本,但进项税是没有办法哦,需要供应商开票并申报后我们才能抵扣的,就是我们要先交销项税
11/20 20:22
84785036
11/20 20:31
有个老师说次月15号申报前取得的进项票可以抵扣上月的销项。这个对吗
廖君老师
11/20 20:31
您好,这个发票是上月开的日期就可以,比如10月开票,我们11月拿到这个发票是可以抵扣的,但11月的开票日期是不行的哦
84785036
11/20 20:39
暂估的成本可以到次年汇算前取到票就不用调增成本吗?还是当年必须取到
廖君老师
11/20 20:40
您好,到次年汇算前取到票就不用调增成本
84785036
11/20 20:43
"需要供应商开票并申报后我们才能抵扣的’  老师,意思是供应商10月开了票,但他没有在11月申报期纳税申报,我方不能勾选抵扣吗? 那如果供应商15号才报税,我方要等他申报完了,我方才能申报?
廖君老师
11/20 20:45
您好,不是的,供应商10月开了票,我们就能抵扣,因为他必须11月申报交税的,系统是强制的 不用等他申报,我们直接能勾选 的
84785036
11/20 20:49
老师,当月缴了销项税,次月才有进项,成留坻,一直这样可行吗?
廖君老师
11/20 20:51
您好,可以的呀,下月也不会有留抵,下月不是也有销售开票么
84785036
11/20 20:54
老师,就是进销税金不用对应进与销的商品,只要在税负范围勾选合适的税额吗
廖君老师
11/20 20:55
您好,是的,不用对应的,收到发票就能抵
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