问题已解决
老师,生产企业出口,同一张报关单有免税和视同内销的,免税开0%普票,视同内销的开13%的普票,次月初在电子税务局免抵退税申报里不用管视同内销部分了吧,只需要吧0%税率免税的这一部分录入就可以了哈
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速问速答你好,是的,就是这样子。
11/21 16:22
84785034
11/21 16:26
麻烦老师了
宋生老师
11/21 16:28
你好,不用客气的了。
老师,生产企业出口,同一张报关单有免税和视同内销的,免税开0%普票,视同内销的开13%的普票,次月初在电子税务局免抵退税申报里不用管视同内销部分了吧,只需要吧0%税率免税的这一部分录入就可以了哈
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