问题已解决

老师,科目挂错了,其他应付款挂到应付账款了,我现在要合并,分录怎么做

84785046| 提问时间:2024 11/21 20:02
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 借应付账款 贷其他应付款
2024 11/21 20:03
84785046
2024 11/21 20:23
老师,当时付款的时候写的是应付账款,发票到了以后写的是其他应付款
朴老师
2024 11/21 20:27
这个冲减了错误的 做正确的就可以
84785046
2024 11/21 20:30
可是是去年发生
朴老师
2024 11/21 20:31
这个没事 不涉及损益的
84785046
2024 11/21 20:32
那就是先红冲,在做正确的分录
84785046
2024 11/21 20:32
放在今年做
84785046
2024 11/21 20:34
老师,是这样吗
朴老师
2024 11/21 20:36
不用,直接做调整分录就可以 你到底是怎么错了,一会儿一个样呢,说的这两个是相反的分录
朴老师
2024 11/21 20:37
如果按你后来说的 当时付款的时候写的是应付账款,发票到了以后写的是其他应付款 那分录直接做 借其他应付款 贷应付账款
84785046
2024 11/21 20:38
好的,谢谢老师
朴老师
2024 11/21 20:38
满意请给五星好评,谢谢
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