问题已解决

老师,我想问一下,就是我们用对公户给别的公司打钱,会计分录是不是写借应付账款,贷银行存款

84784992| 提问时间:2024 11/22 11:29
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 是的,就是这样写的
2024 11/22 11:30
84784992
2024 11/22 11:33
好的,知道了
刘艳红老师
2024 11/22 11:34
是的,是的,就是这样的
84784992
2024 11/22 11:36
老师,那要是对方没给我们开发票
84784992
2024 11/22 11:36
然后我们对公户给他们打钱了,也是用应付账款吗
刘艳红老师
2024 11/22 11:39
这个后面会开发票进来吧
84784992
2024 11/22 11:39
这个不太确定
刘艳红老师
2024 11/22 11:47
可以先挂到预付账款这个,这个好些
84784992
2024 11/22 11:53
我们没有预付这个科目,我挂到应付可以嘛
刘艳红老师
2024 11/22 12:00
但这个应付会是负数了
84784992
2024 11/22 13:38
那后期要是没有发票的话还可以调账吗
刘艳红老师
2024 11/22 13:51
调到营业外支出,调增交税
84784992
2024 11/22 14:02
交税?这个还需要交税呀
刘艳红老师
2024 11/22 14:04
你如果转到营业外支出,这个是损益类的科目,可以抵税的
刘艳红老师
2024 11/22 14:04
所以后面要调增的
84784992
2024 11/22 14:06
意思是后期是要多交税的吗
刘艳红老师
2024 11/22 14:08
不用多交税,你前面计入营业外支出,就可以抵扣企业所得税
84784992
2024 11/22 14:10
好的 老师不多交税就行
刘艳红老师
2024 11/22 14:44
不会,这个不用多交的
84784992
2024 11/22 14:48
好的,知道了,谢谢老师
刘艳红老师
2024 11/22 14:54
不客气,很高兴帮您
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