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老师,23年的专票现在要红冲了重新开具,账务上和纳税申报需要怎么处理呢?

84784966| 提问时间:11/22 12:16
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好 发票是你们自己开的吗
11/22 12:16
84784966
11/22 12:24
是的老师
84784966
11/22 12:26
款项已经收了,业主说审计的时候备注不明,要重新开具
郭老师
11/22 12:27
借应收账款负数 贷主营业务收入负数、 应交税费负数。 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
84784966
11/22 13:32
意思不涉及什么以前年度损益调整吗?
郭老师
11/22 13:49
对的是的,不用做以前年度损益调整。
84784966
11/22 13:50
那需要到税局去更改申报表吗?
郭老师
11/22 13:51
不需要的,不用修改账务处理。做到你开负数的当月下一个月再申报就行。
84784966
11/22 13:54
好的,谢谢老师,我以为还要更正以前的账务和报表
郭老师
11/22 13:55
不需要的不用修改
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