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老师,公司筹建期先预付了3000无发票,和补齐尾款2000等开5000的发票时的分录是这样写吗?那个等不到发票或者等到了发票时我这样写分录吗

84784994| 提问时间:11/22 13:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这样做可以的
11/22 13:35
84784994
11/22 13:38
老师,等不到发票和等到发票的借方都是一样,但是贷方为什么不一样
朴老师
11/22 13:40
同学你好 贷方其他应收款五千一次性冲减了借方的五千 哪里不一样
84784994
11/22 13:42
老师,您没认真看我问的,您看我上面写的分录里面最后两个分录,一种是等不到发票的贷方是其他应收款增加是吧,另外一种是等到了发票时的贷方是银行存款减少,为什么贷方不一样呢
朴老师
11/22 13:42
因为业务明细不一样 一个是你先付款后到发票 一个是你收到发票再付款
84784994
11/22 13:45
老师,那您帮我说去全一点,先付款后到发票的账务怎么处理,如果是先收到发票后付款又怎么处理,谢谢
朴老师
11/22 13:47
先付款后到发票 借其他应收款 贷银行存款 借管理费用 贷其他应收款 如果是先收到发票再付款 借费用科目 贷银行存款
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