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这两台我这个月要卖出去的,然后我这三张原始凭证我怎么做分录

84785043| 提问时间:11/22 13:58
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 借:库存商品  133445957.74 应交税费-应交增值税-进   1526140.3 贷:银行存款
11/22 14:01
84785043
11/22 14:07
我有点不明白,能分析一下嘛
小菲老师
11/22 14:07
同学,你好 你买的货物,所有支出全部计入库存商品的,包括关税,手续费等
84785043
11/22 14:13
13344597.74不是收入合计嘛,那么133445957.74怎么就是库存商品了尼,实际有发票的就是进口增值税发票还有个就是93896.39的发票,那么剩下没有收到发票也不给开发票怎么做账
小菲老师
11/22 14:14
同学,你好 结算明细,不是你出售吗?
84785043
11/22 14:17
结算明细是我公司付给委托方,然后委托方付给国外的。
小菲老师
11/22 14:19
同学,你好 那你支付了多少钱,你就是你实际采购花了多少钱??
84785043
11/22 14:21
我公司让别的公司帮忙在国外购买设备,然后我把钱付给我委托的公司,然后委托放把钱付给国外,然后我在卖出去
84785043
11/22 14:22
结算明细就是我付出去的钱
小菲老师
11/22 14:23
我把钱付给我委托的公司,这个是多少钱,这个钱就是你的成本,就是入库存商品的金额。 你做帐是把全部金额入库存商品,如果没有发票,就是结转成本的时候,不能税前扣除
84785043
11/22 14:29
进口专票我已经勾选了,就是做分录不知道怎么做,我知道没有发票的不能税前扣除,但分录我不知道怎么做
小菲老师
11/22 14:30
同学,你好 这个就是分录 借:库存商品   应交税费-应交增值税-进    贷:银行存款
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