问题已解决
有个现金付款的材料款,我家没有现金账,私下给人转微信结的款,现金直接是负数了,外账咋么处理,如何做分录?够材料借:工程施工-材料 这么做分录导致账上现金是负数 贷:现金,
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速问速答你好,同学,可以通过其他应付款过渡一下。
借:工程物资
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
11/22 21:47
84784967
11/22 21:48
以现金的形式付款
84784967
11/22 21:48
对方不要对公形式
84784967
11/22 21:49
应如何处理?分录如何编制?
小敏敏老师
11/22 22:08
上面的其他应付款是个人,个人微信支付后,再通过银行存款给个人报销。
84784967
11/22 22:26
付款申请单上我写的付款方式是现金,符合常理吗?我有点转不过来这弯了咋么才能转过来
84784967
11/22 22:26
付款名头也写的是我们公司
小敏敏老师
11/22 22:33
员工个人付现金采购,单位给员工报销,也是可以的。
84784967
11/22 22:37
我们员工以公司的名义采购货款付的是现金,我以银行存款的形式给员工报销,也能体现出现金付的款吗
小敏敏老师
11/22 22:39
对方收到的是现金,跟给员工以银行存款报销不冲突。
84784967
11/22 22:58
进外账:员工报销这次八千的的材料款写费用报销单还是写付款申请单好?
小敏敏老师
11/22 23:02
员工报销方式写报销单就可以
84784967
11/22 23:03
谢谢老师
小敏敏老师
11/22 23:05
不客气同学,应该的。
84784967
11/23 08:34
老师早上好:检测费如果有发票其他公司付的款
借:管理费用
贷:其他应付款-xx公司
还回去:借:其他应付款-xx公司
贷:银行存款
因为外账挂了其他应付款有借方余额就不用处理了,
如果一个老板俩公司同时检测费发票就不做外账,做个内部公司往来账对吗?还有老师您有什么好看法?
小敏敏老师
11/23 08:56
检测费如果发票是单位名头,其他公司代付的,可以做上面分录。
小敏敏老师
11/23 08:59
第二个问题没太明白同学的意思
84784967
11/23 09:22
如果没有发票也没有银行付款其他公司付的,就入不了外账对吗?只能记个内账往来对吗?分录应如做?
84784967
11/23 09:25
有应收的钱时:
借:其他应付款-xx公司
贷:应收账款-xx公司
这么做对吗
小敏敏老师
11/23 09:53
外账可以不做账,内账可以像上面那样做。
84784967
11/23 20:38
假如账上有一次虚开的发票,不处理的话其他应付款借方余额太大。到年底了应该咋么处理? 和处理分录应如何做?
小敏敏老师
11/23 20:54
其他应付款借方余额过大,如果是关联方,需要通过收回银行存款来处理。或者看账上与其有关的其他应收款、应收应付账款等余额,互相抵消后金额能否变小。