问题已解决
我们公司现在是卖空调的,通过网上售卖,我们属于一般纳税人。然后呢,卖了空调之后不是会有安装费吗?安装费的话,这一部分安装费金额也不少,起码占到销售额的20%。然后我可以把他这个安装包给别人吗?然后,收入的话,就算是别人的收入。比如说,我跟另外一家小规模签协议,就是把这个安装外包给他。然后,客户客户付的那个安装费给我们的话,我们就请小规模公,就让小规模公司去去收这个款。然后就小规模,就是客户就开票给小规模,这样可以吗? 一般纳税人的话,他要去申报这个无票收入,那他的进项票确实相差太大了。我就想如果说就是就是跟小规模签个协议。用小规模去拆分出来行不行?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,行的,客户付全款给我们,小规模收安装费要开票给我们作为主营业务成本,我们只有卖空调 的收入对应的成本就是买来空调的款和这个安装费
11/23 15:55
84785013
11/23 16:06
我的意思是,主体是我们,我们是一般纳税人公司。然后收入的话,卖空调的部分我们就申报增值税。然后安装费的部分的话,我们就从店铺就是那个主体。转给那个小规模公司,让小规模公司作为小规模公司的收入。小规模公司去申报这个增值税,然后他去安装。安装的话,客户就给他开安装费发票,就给他做成本就。不关我们的事,这样行吗?
廖君老师
11/23 16:09
您好,里面信息有点乱了:客户就给他开安装费发票,这个不对,小规模提供安装服务,他是收钱开发票的
如果小规模提供安装服务开票给客户,客户给钱小规模,
客户只给我们空调的钱,那当然是可以的,这个安装相当于不是我们的收入范围
84785013
11/23 16:13
我的意思是,主体是我们,是一般纳税人公司,我们收钱是收全款 这个是加安装费,我们把安装服务外包给小规模,安装收入就算小规模的,小规模公司去申报这个增值税,然后他去安装 ,跟小规模签好协议
84785013
11/23 16:14
这部分收入 以后就不算我们主体一般纳税人的
廖君老师
11/23 16:15
哦哦,这个不可以的,小规模安装给我们开发票,这是我们的成本,但收到客户的钱我们是全额记收入的,但这不会影响我们的利润呀,因为小规模开的发票是我们的主营业务成本
84785013
11/23 16:27
一般纳税人增值税这块 卖空调并提供安装, 增值税这块怎么可以把安装费用这块的增值税转接出去
84785013
11/23 16:28
这就是混合销售,外购的空调,安装服务本来就都是外包出去
廖君老师
11/23 16:28
您好,我们合同里不包含安装,只是卖空调,安装是另外招标的,这就不是混合销售的了
84785013
11/23 16:33
这样安装费 是怎么计计税的
84785013
11/23 16:35
安装的那一部分的收入怎么嫁接给小规模
廖君老师
11/23 16:37
您好,安装服务作为建筑服务的一部分税率9%,如果是小规模1%
如果我们自已在一个合同里,这是混合销售,增值税税率是13%
84785013
11/23 16:40
电商卖空调并提供安装,这种是按混合销售,还是可以分开核算
廖君老师
11/23 16:40
您好,是按混合销售的,
84785013
11/23 17:03
可以销售空调和安装 可以拆分?把安装外包出去呢
廖君老师
11/23 17:08
您好,我们外包出去可以,但是收到客户的钱是全额确认收入的,外包的发票是我们的成本嘛