问题已解决
你好,刚才听老师讲,取得采购发票,必须要在12月31日前,但如果采购发票只能在元旦以后才拿到,怎么办?
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速问速答您好,这个可以先暂估入账
11/24 15:56
84784974
11/24 16:02
假如是买办公用品,就是借管理费用,贷其他应付款,等发票来了,再借其应付款,贷银行存款吗
刘艳红老师
11/24 16:02
等发票来了,冲暂做再做正数分录
84784974
11/24 16:04
您是说,冲红原先分录,再重新做分录吗?
刘艳红老师
11/24 16:05
是的, 是的,就是这样的
84784974
11/24 16:07
过了元旦,做新分录,有点会计期间不匹配上一会计年度感觉
刘艳红老师
11/24 16:09
没有发票都是这样做暂估的
84784974
11/24 16:09
冲红原先分录,在实务当中,是做相反分录,还是怎么操作呢?
刘艳红老师
11/24 16:10
直接红冲,一般是这样做的
84784974
11/24 16:11
软件里面,有直接冲红这个功能对吧
刘艳红老师
11/24 16:12
直接做负数分录就可以了