问题已解决
老师您好,公司为一般纳税人有研发项目。报企业所得税的时候,研发项目为15%,那没有研发项目的报表是所得税。不属于小v的话是25%,属于小微的话。是5%,请问他这报表是合并在一起?报还是分开列报
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速问速答同学您好,在企业所得税申报时,通常是将所有应纳税所得额合并计算应纳税额,不需要分开列报。不管企业有研发项目适用优惠税率,还是其他没有研发项目部分的所得,都汇总到一起作为应纳税所得额的计算基础。
11/24 22:50
84785039
11/24 22:57
假如研发费用是所得税15%,应纳税是3000,不是研发费用应纳税所得税加入4000,合在一起应交所得税费就是7000
84785039
11/24 22:59
老师研发项目当中没研发到开发之前都是费用化支出。那个也怎么能算是15%的所得税呀,是把这个研发费用整个算一个报表吗。研发的时候也没有收入啊,他怎么能算利润,咋按15%算所得税呀
其他不是研发支出的项目正常申报报表所得税假如是4000
羊小羊老师
11/24 23:10
你们企业是高新技术,还是小微企业?
84785039
11/24 23:12
老师,我们公司既有高新技术,也有小微企业。公司正在研发阶段
羊小羊老师
11/24 23:23
您好同学:
您们有两个企业,一个是高新技术企业,一个是小微企业吗
高新技术企业,填所得税报表时,需要勾选一个研发费用明细表(在勾选界面,您仔细找一下,这个表的详细名称记不清楚了),主表里会体现加计扣除数据,加计扣除数据是由附表自动带过去的,还是需要手填,您实操的时候可以发现。
小微企业,填所得税报表时,不需要勾选研发费用明细表,需要自己填研发费用加计扣除的数据,您实操的时候,注意主表里是否有体现加计扣除数据。
84785039
11/24 23:28
不老师,我们就是一个企业,只是其中有研发项目。属于小微企业,这种情况下填报所得税报表的时候。是按15%计税?还是分别计税
羊小羊老师
11/24 23:31
您好同学:
不具备高新企业认定资格的小微企业,您们的研发费用可加计扣除,小微企业,企业所得税是按5%计算。
84785039
11/24 23:32
老师那他是一个公司,他既然有研发项目,它是按15%加计扣除的,小微企业所得税是按5%,他怎么是合并在一起计算吗
84785039
11/24 23:32
我想起来了那天老师说了正常申报所得税利润,以后看研发项目费用支出算了多少,算他那个所得税,再加急扣除一遍,谢谢,明白了
羊小羊老师
11/24 23:36
您好同学:
是的,是您理解的这样!