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请问老师,两个公司的账怎样合到一起,不用考虑税务

84785020| 提问时间:11/25 10:01
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你把报表填到一起,然后作为期初数就好了,内部两个公司内部的往来先冲减。
11/25 10:02
84785020
11/25 15:56
老师好,我需要在其中的一套账继续做账,另一套账的现金、应收、库存、和实收资本需要合进来,具体怎么操作呢
宋生老师
11/25 15:59
你好,你要合并就不能光合并几个科目,这种是不做不了的。
宋生老师
11/25 15:59
合并的话两个公司的账,数据都合起来。
84785020
11/25 16:06
重新建账的话,我知道怎样操作,余额相加建期初,现在是我要用其中一套继续记,把另一套的加进来,不会录凭证
宋生老师
11/25 16:07
你好,这种的话,你把另外那一个被合并的一方把他资产负债表的科目资产写在借方,负债和所有者权益写在贷方。做一个凭证。
84785020
11/25 16:08
老师,这样有办法弄吗
宋生老师
11/25 16:08
你好,就是按照上面说的呀。 你把另外那一个被合并的一方把他资产负债表的科目资产写在借方,负债和所有者权益写在贷方。做一个凭证。
84785020
11/25 16:16
老师,我用的是金蝶商贸版,业务数据中库存和应收咋操作,凭证是业务生成的
宋生老师
11/25 16:18
你好,这个中间弄的话弄不了
84785020
11/25 16:26
只能重新建吗,基础资料太多了,录起来太费劲
宋生老师
11/25 16:27
你好,是的,你要有这些库存这些数据的话就得要重新录。
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