问题已解决
这个麻烦图片老师说下谢谢
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速问速答同学你好,我给你解答,
11/25 11:27
84785016
11/25 13:07
老师上次说的对公发工资,本来要发3000-425.52=2574.48,但是老板打款2575,这个怎么做账报税呢
apple老师
11/25 13:08
报税和 账上一样,不用考虑小数点误差,
84785016
11/25 14:15
具体老师说下,我记得我公司之前工资实发2574,是少发工资,调整少做费用,多交企税吗,如果发2575是多发工资,调整多做费用,少交企税吗
apple老师
11/25 14:18
做的,理解完全正确
接下来,你可以 把工资清单给老板的同时,和他说一声,让他按照 工资表发放工资,否则,月月有小数点差异
84785016
11/25 16:48
老师工资3000-425.52=2574.48,我记得我公司之前工资实发2574,是少发工资,调整少做费用,多交企税吗,如果发2575是多发工资,调整多做费用,少交企税吗,这个没问题吧,是不是还可以调整做分录多发的尾数计入营业外支出吗,少发的工资尾数计入营业外收入吗,其实跟上面调整费用多跟少是一样道理吗,这样做账调整都不用其他附件资料证明吧不用写什么单据吧,营业外支出收入费用调增减都是不用什么单据发票可以税前扣除吗
84785016
11/25 16:49
少发的按2574是管理费用2574影响损益对吗,多发按2575是管理费用2575影响损益吗。税前扣除也是按这个数吗
apple老师
11/25 16:55
【老师工资3000-425.52=2574.48,我记得我公司之前工资实发2574,是少发工资,调整少做费用,多交企税吗,如果发2575是多发工资,调整多做费用,少交企税吗,这个没问题吧】
-----这个没问题的
apple老师
11/25 17:00
【是不是还可以调整做分录多发的尾数计入营业外支出吗,少发的工资尾数计入营业外收入吗,其实跟上面调整费用多跟少是一样道理吗,这样做账调整都不用其他附件资料证明吧不用写什么单据吧,营业外支出收入费用调增减都是不用什么单据发票可以税前扣除吗】
----它是工资薪金支出,所以,不能做 营业外收支, 调整 管理费用 等就可以
84785016
11/25 17:02
少发的按2574是管理费用2574影响损益对吗,多发按2575是管理费用2575影响损益吗。税前扣除也是按这个数吗。所以对公最好按3000-425.52=2574.48这个做账报税吗就不用调整吗
apple老师
11/25 17:02
【少发的按2574是管理费用2574影响损益对吗,多发按2575是管理费用2575影响损益吗。税前扣除也是按这个数吗】
---不用管实际发放多少, 只要考虑应发工资申报个税就行
因为,它只是小数点尾差问题,不用因为它刻意去改变 个税的申报收入
不论发哪个数,也是 管理费用 直接影响损益
84785016
11/25 17:15
不论发哪个数,也是 管理费用 直接影响损益,这个不太明白,反正按2574.48,2574,2575都是按这个三个数影响损益吗管理费用吗,老师看下我这个公司账之前按老师说的做账因为3000-425.52=2574.48,实发四舍五入2574,所以最终影响损益是按实际发放的2574+2774+1800=7148+425.52*2两个员工代扣代缴个人社保的=7999.04,这个7999.04影响损益对吗,反正报个税是本期收入3000每个人这样报对吧
84785016
11/25 17:15
老师看下
84785016
11/25 17:16
老师看下上面计算的
apple老师
11/25 17:21
同学你好,真抱歉没给你说明白
我本意是想表达
1)就按照3000元做例子
2)个税申报,不管实际发多少,就按照3000元作为个税申报的收入。
3)账务处理上,假如,发了2999.98 。那么
借:应付职工薪酬 0.02
贷:管理费用 0.02
最终2999.98是利润 表上的 管理费用实际数
4)
账务处理上,假如,发了3000.05那么
借:管理费用 0.05
贷:应付职工薪酬 0.05
最终3000.05是利润 表上的 管理费用实际数
5)上述两笔 因为有小数点误差导致少了2分,多了5分,这个是正常现象,
无论怎么样,都是调整管理费用
而不是 调整营业外收支
84785016
11/25 17:24
所以我上面说的公司做账报个税没问题吧,按3000报个税,7999.04影响损益对吗老师
84785016
11/25 17:25
3000本期收入报个税
apple老师
11/25 17:25
对的,你的理解是正确的,
84785016
11/25 18:01
老师做账报税就上面的吧,没有其他事项需要调整了吧或者要弄的吧
apple老师
11/25 19:49
对的。没有了。按照上面正常申报