问题已解决
老师们好,请问固定资产报废残值收入怎么做账?
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速问速答那个计入固定资产清理
11/25 16:53
84785042
11/25 17:52
具体怎么做呢
家权老师
11/25 17:53
税前列支。
清理残值
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款
贷:固定资产清理
应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
84785042
11/25 18:00
需要固定资产减值准备吗
家权老师
11/25 18:01
不需要的,直接那样处理就行
84785042
11/26 10:07
那清理残值前面摘要写“转入固定资产清理”吗,最后结转摘要怎么写?
家权老师
11/26 10:42
是的。最后的摘要就是结转某资产清理余额