问题已解决

老师你好,我们公司8月份预付了一笔工程款,对方也开具了发票(9月份已经认证了),现在发现开具的内容发票不对,对方又开具红字发票。我这边要如何处理账务。

84785046| 提问时间:11/25 17:59
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你9月份是如何做的凭证借贷方是怎么写的?
11/25 18:00
84785046
11/25 18:09
借:预付账款 进项税 贷:银行存款
宋生老师
11/25 18:28
你好,那你现在,借其他因收款,贷预付账款,应交税费,应交增值税0进项税转出
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