问题已解决

请问有两张9月份的进项发票,但是未抵扣,9月份做账是: 借:主营业务收入 10008.85 应交税费-待认证进项税 1301.15 贷:应付账款-某某公司11310 十月份已做认证抵扣处理,请问10月应该怎么做账?

84784957| 提问时间:11/26 10:26
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费,应交增值税进项 贷应交税费待认证。
11/26 10:28
84784957
11/26 10:36
请问下这个一般摘要怎么写合适
郭老师
11/26 10:36
你好,认证某某业务发票就行。
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