问题已解决
2022年4月份退回2022年一月份缴纳的增值税以及附加税,2022年4月本月是没发生有增值税,在申报表需要怎么填写申报
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速问速答同学你好,2022年属于疫情期间,税局给直接退回后,没有要求在增值税申报上体现
只是后来,税局通知要收时,税局就自动收走了,
11/26 17:16
84785026
11/26 17:20
那2022年2月份税费延期缴纳,在申报表怎么填
apple老师
11/26 17:25
我记得当时是,申报和 正常是一样的,
就没有要求延期的税金进行申报
后来,税局给出通知,从2023年1月开始 ,陆续往回收
所以,2023年申报时,一边收正常申报的,一边就直接把延期的收走了,
apple老师
11/26 17:26
这是当时的流水记录,
增值税申报表上没有让填写
84785026
11/26 17:27
有一笔发生在所属期2022年2月的税费,延期到2023年一月才缴纳的。2022年2月增值税申报表怎么填
apple老师
11/26 17:29
同学你好
2022年2月的报表,就是正常填写的
比方说
1)销项税按照开票系统自动抓取
2) 进项税按照认证洗头膏自动抓取
3)得出要交税额,
4)后续退回到账上
5)2023年补交
所以,我是不是 理解错你的意思了
84785026
11/26 17:38
第一:2022年1月份发生一笔增值税以及附加税当时申报就缴纳了,后来到了2022年4月份又把2022年1月份缴纳的税退回来了。到了2022年8月又把1月的税费再次缴纳
第二:2022年2月发生一笔增值税以及附加,当期没缴纳,到了2023年1月才缴纳的。
问题2022年1月,2月,4月,8月以及2023年1月增值税申报表怎么处理
apple老师
11/26 18:41
同学你好,那我没理解错你的意思
因为增值税申报都已经报过了。
所以。不用做任何处理了
apple老师
11/26 18:43
延期的,后来又补的。
这些都不用做处理。
就是你的财务帐上做好登记
比方说
退回来了
借 银行存款
贷 其他应付款 税局
再次缴纳时
借 其他应付款 税局
贷 银行存款
84785026
11/26 18:45
现在那个申报表数字不对 有一个留底数 那个留抵是2022年1月份的增值税,事实是这个数是已经缴纳了的
apple老师
11/26 18:47
是这样的,只要你能证明 这个税已经交过了。
报表就让错着就行,不用再申报了。
84785026
11/26 18:53
那不行吧!下次有增值税拿这比抵扣咋办?事实是没有抵扣的了哦
84785026
11/26 19:06
这样会影响下次申报数字的
apple老师
11/26 19:10
你的报表上
多交为负数。
对应的行 也显示负数,
这就说明交过了,
因此。可以忽略的。
84785026
11/26 19:11
不怕下次拿这笔抵扣吗?
apple老师
11/26 19:11
有时候 税局后台显示数据。和我们企业端口 还存在不一样的。
如果不放心。到税局柜台查一下显示情况,
且 问一下税局。要不要处理。
84785026
11/26 19:12
就是去预约号去前台修改吗?
apple老师
11/26 19:15
对的,带着身份证去
84785026
11/26 19:17
我以为我自己可以改,但又有点怕
apple老师
11/26 19:18
明白了。不用怕。这都好几年税局没找你。那就说明 税局后台显示 没问题的,
apple老师
11/26 19:20
就算如果真错了。也不会说,财务人员要承担刑事责任,
错了改正就行。少交税了 补上就行,
只要不是故意的就行。
更何况你家报表也没问题